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銷售退貨業務流程圖-04項目調研
2015/7/10 14:18:34   點擊:

 

操作要點:

1、未開票前退貨:

填制退貨單,【銷售管理】【業務】【發貨】【銷售退貨單】

銷售退貨單參照銷售發貨單生成,參照發貨單生成的退貨單自動沖減發貨單的未開票數量。開票時參照發貨單即可,開票數量為沖減后的數量。

1、 開票后退貨處理:

填制退貨單,【銷售管理】【業務】【發貨】【銷售退貨單】

填制紅字發票,【銷售管理】【業務】【開票】【紅字銷售普通發票】

參照原有合同錄入退貨單,根據退貨單開具紅字銷售發票,沖原有應收賬款。

對沖應收賬款,【應收賬款】【業務】【日常處理】【轉賬】--【紅票對沖】財務往來會計在應收賬款進行紅藍票對沖,自動對沖開票后的退貨。

2、 退貨退票退款處理:

 開票后的退貨,參照原有合同進行退貨單錄入,根據退貨單開具紅字銷售發票。退款時,可以對紅字銷售

普通發票進行現結處理,也可在應收賬款中進行付款處理。

3、 返利與換票業務

退補業務:只是涉及銷售金額的調整,沒有銷售產品的出入庫管理,即在添加銷售開票通知單時在表體“退補標志”選擇“退補”處理。標記為退補標志的發貨、發票記錄只會調整金額并不生成銷售出庫單。

Ø   對于返利的業務,可直接根據返利額開具紅字發票并標記為退補

Ø   對于需要換開的發票,可先開具與原票金額相反的發票將其沖銷,并標記為退補;然后再開具內容正確的發票,并標記為退補

銷售退貨業務財務核算處理:

業務流程             系統操作              財務核算處理                同步流轉單據    

銷售退回     紅字銷售發票進行復核處理     借:應收賬款---xx客戶         紅字開票通知單

應收賬款進行審核。             貸:產品銷售收入---二級科目

商品銷售收入---二級科目

應交稅金---應交增值稅---銷項

                                                                                               

結轉銷售      在存貨核算模塊對紅字         借: 商品銷售成本             退貨單

退貨成本          銷售發票進行記賬               貸:庫存商品

                                                                                        

 


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